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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3167-654-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3167-260-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REPONER STOCK DE BODEGA DE MATERIALES |
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Proveniente de Licitación
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3167-260-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 339 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.952.000-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
114000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA OMEGA COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
77.111.160-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14121904
| PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO OPACO 70 X 100 RESPALDO AMARILLO | 3000 | Pliego | PAPEL AUTOADHESIVO BLANCO OPACO 70 X 100 RESPALDO AMARILLO | PAPEL AUTOADHESIVO OPACO DE 70 X 100 RESPALDO AMARILLOS |
$ 200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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Total Neto
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$ 600.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.000
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$ 714.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.