|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3167-82-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE COLERO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
|
Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.952.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 339 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.952.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
15960 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mecánica Industrial |
|
Razón Social |
ANDRES DE JESUS GALLEGOS MUNOZ
|
|
R.U.T. |
4.860.173-1 |
|
Sucursal |
Mecánica Industrial |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31161620
| Pernos de cabeza hexagonal | 1 | Unidad Internacional | RECUPERACION DE COLERO , RECORRIENDO HILOS DE SOBREMEDIA DE TAPS, EJE DE GUIAS Y LIMPIEZA, ARMADO DE CONJUNTO CON PERNOS NUEVOS | |
$ 84.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 84.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.960
|
|
$ 99.960
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.