Orden de Compra. Nº3167-90-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-90-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3167-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3167-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 2565475
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121904
Papel offset84000PliegoPAPEL BOND 80 GRS. 77 x 110 CMS.ADJUNTO FICHA TÉCNICA. $ 104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.736.000 $ 8.736.000
14121904
Papel offset18000PliegoPAPEL BOND 105 GRS. 77 x 110 CMS.ADJUNTO FICHA TÉCNICA. $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.754.000 $ 2.754.000
14121904
Papel offset12500PliegoPAPEL COUCHE OPACO 100 GRS. 77 X 110 CMS.ADJUNTO FICHA TÉCNICA. $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.012.500 $ 2.012.500
Total Neto $ 13.502.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.565.475
TOTAL OC $ 16.067.975


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.