|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3167-985-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CLISES Y SALIDA DE PELICULAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMPRENTA DE LA ARMADA |
|
Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.952.000-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 339 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMPRENTA DE LA ARMADA
|
|
R.U.T. |
61.952.000-9 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 339 |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
13682,87394 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 339 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
JUAN ENRIQUE ROMERO LOPEZ - Casa Matriz |
|
Razón Social |
JUAN ENRIQUE ROMERO LOPEZ
|
|
R.U.T. |
9.528.378-0 |
|
Sucursal |
JUAN ENRIQUE ROMERO LOPEZ - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121502
| Tipografía | 1 | Unidad no definida | CLISES DE 27 X 24 CMS., Y SALIDA DE PELICULAS, O.T. 2391
| |
$ 72.015,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 72.015
|
$ 72.015
|
|
|
Total Neto
|
$ 72.015
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 13.683
|
|
$ 85.698
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.