Orden de Compra. Nº3167-985-SE11 "CLISES Y SALIDA DE PELICULAS"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-985-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra CLISES Y SALIDA DE PELICULAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna Valparaíso
Impuesto 13682,87394
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ENRIQUE ROMERO LOPEZ - Casa Matriz
Razón Social JUAN ENRIQUE ROMERO LOPEZ
R.U.T. 9.528.378-0
Sucursal JUAN ENRIQUE ROMERO LOPEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121502
Tipografía1Unidad no definidaCLISES DE 27 X 24 CMS., Y SALIDA DE PELICULAS, O.T. 2391   $ 72.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.015 $ 72.015
Total Neto $ 72.015
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.683
TOTAL OC $ 85.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.