Orden de Compra. Nº3167-99-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 3167-16-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es IMPRENTA DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3167-99-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3167-16-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION
Proveniente de Licitación 3167-16-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 339
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA
R.U.T. 61.952.000-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339
Comuna -1
Impuesto 1534873,01
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL GRAFICA WESCO LTDA
R.U.T. 89.197.500-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45101803
Máquinas perforadoras para libros1UnidadMáquinas perforadoras para librosMAQUINA PERFORADORA INDUSTRIAL PARA ENCUADERNACION, SE ADJUNTA ANEXO $ 8.078.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.078.279 $ 8.078.279
Total Neto $ 8.078.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.534.873
TOTAL OC $ 9.613.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.