Orden de Compra. Nº3168-99-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3168-11-L109"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3168-99-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3168-11-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3168-11-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTACION NAVAL PUERTO MONTT
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACION DE BIENESTAR PUERTO MONTT
R.U.T. 61.102.030-9
Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10184
Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISUR LTDA
Razón Social DISUR LTDA
R.U.T. 86.918.600-7
Sucursal DISUR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción20LitroPULASTIC MAT (PRODUCTO LIMPIEZA PISO)  $ 2.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.600 $ 53.600
Total Neto $ 53.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.184
TOTAL OC $ 63.784


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.