Orden de Compra. Nº3169-10-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3169-7-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 10
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3169-10-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-7-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir art. de aseo para E.B.A.
Proveniente de Licitación 3169-7-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
Comuna -1
Impuesto 33873,01
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Daniela Paz Villaseca Rozas
R.U.T. 15.530.545-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Esponja Bonobril de VIRUTEX100UnidadEsponja Bonobril de VIRUTEXEsponja abrasiva $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
47131805
Shampoo automoviol VANIQUIM 1 litrs20LitroShampoo automoviol VANIQUIM 1 litrsShampoo automoviles $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
47131805
Silicona emulsionada liquida VANIQUIM 1 litro20LitroSilicona emulsionada liquida VANIQUIM 1 litroSilicona liquida $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
47131805
Cera incolora liquida VANIQUIM 1 litro20LitroCera incolora liquida VANIQUIM 1 litroCera incolora $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
47131805
Cera liquida VANIQUIM 1 litro25LitroCera liquida VANIQUIM 1 litroCera liquida $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.475 $ 12.475
47131805
Toalla jumbo 280 mts x 6 rollos8PaqueteToalla jumbo 280 mts x 6 rollosToalla tipo nova Jumbo 280mts. x 6 rollos $ 14.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.984 $ 115.984
Total Neto $ 178.279
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.873
TOTAL OC $ 212.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.