Orden de Compra. Nº3169-2-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3169-1-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 10
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3169-2-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-1-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir cloro para purificación de agua
Proveniente de Licitación 3169-1-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
Comuna -1
Impuesto 30643,2
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ARAZA CHILE S A
R.U.T. 96.683.730-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Hipoclorito de Sodio al 5% (en tambores de 200 Lts)1680LitroHipoclorito de Sodio al 5% (en tambores de 200 Lts)Cloro al 5% $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.280 $ 161.280
Total Neto $ 161.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.643
TOTAL OC $ 191.923


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.