Orden de Compra. Nº3169-532-CM06 "OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco"
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Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 10
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3169-532-CM06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Por catalogo Electrónico
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I , Pudahuel, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
Comuna Pudahuel
Impuesto 31952,68
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S.A.
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
TOALLA DE PAPEL ALIPSA 2 ROLLOS 280 m 2 ROLL.280 m.2UnidadTOALLA DE PAPEL ALIPSA 2 ROLLOS 280 m 2 ROLL.280 m.Código: 11726;Región : RM $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
47131829
DESINFECTANTE ROMMEL W.C. PASTILLA C/GANCHO DESINFEC. W.C. PASTILLA C/GANCHO80UnidadDESINFECTANTE ROMMEL W.C. PASTILLA C/GANCHO DESINFEC. W.C. PASTILLA C/GANCHOCódigo: 10214;Región : RM $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
47131704
JABÓN YERDEN LIQUIDO LIMON 1 L JABON LIQUIDO - LIMON5UnidadJABÓN YERDEN LIQUIDO LIMON 1 L JABON LIQUIDO - LIMONCódigo: 83795LI ;Región : RM $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.875 $ 3.875
47131704
JABÓN YERDEN LIQUIDO MANZANA 1 L JABON LIQUIDO - MANZANA5UnidadJABÓN YERDEN LIQUIDO MANZANA 1 L JABON LIQUIDO - MANZANACódigo: 83795MZ ;Región : RM $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.875 $ 3.875
47131824
LIMPIADOR SHELL VIDRIOS 250 cc LIMPIAVIDRIOS SHELL-BRIMAX 250 CC30UnidadLIMPIADOR SHELL VIDRIOS 250 cc LIMPIAVIDRIOS SHELL-BRIMAX 250 CCCódigo: 12510;Región : RM $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
47121613
VIRUTILLA LALMS LIQUIDA 1 L VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. LALMS-CO PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO). DESPACHO SIN COSTO DE FLETE ENTRE II Y X15UnidadVIRUTILLA LALMS LIQUIDA 1 L VIRUTILLA LIQUIDA 1 LT. LALMS-CO PLAZO DE ENTREGA A REGIONES: II,IV, VII, VIII,IX,X: 3 DÍAS HÁBILES ( LUNES Y MIÉRCOLES); III: 2 DÍAS HÁBILES ( LUNES); V,VI Y RM : 1 DÍA HÁBIL ( DIARIO). DESPACHO SIN COSTO DE FLETE ENTRE II Y XCódigo: 89130;Región : RM $ 528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
14111704
PAPEL HIGIÉNICO PISA HOJA SENCILLA 6 ROLLOS 600 m PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 m . HOJA SENCILLA10UnidadPAPEL HIGIÉNICO PISA HOJA SENCILLA 6 ROLLOS 600 m PAPEL HIG. 6 ROLLOS 600 m . HOJA SENCILLACódigo: 12552;Región : RM $ 10.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.960 $ 104.960
47131805
LIMPIADOR POETT LIQUIDO FRESCURA FRUTAL 900 cc LIMPIADOR PARA PISOS31UnidadLIMPIADOR POETT LIQUIDO FRESCURA FRUTAL 900 cc LIMPIADOR PARA PISOSCódigo: ;Región : RM $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.770 $ 20.770
Total Neto $ 168.172
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 31.953
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 200.125


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.