Orden de Compra. Nº3169-567-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3169-372-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 10
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3169-567-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-372-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de art. de aseo
Proveniente de Licitación 3169-372-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
Comuna Pudahuel
Impuesto 12825,95
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
CAJA MASCARILLAS DESECHABLES 50 UNID. 3 PLIEGUES4CajaCAJA MASCARILLAS DESECHABLES 50 UNID. 3 PLIEGUESMascarilla desechable. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47131618
PORTA MOPAHUMEDO METAL CON MANGO METAL1UnidadPORTA MOPAHUMEDO METAL CON MANGO METALporta mopa $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
47131618
MOPA HUMEDA 16 ONZAS4UnidadMOPA HUMEDA 16 ONZASMopa industrial ( sea acorde con el porta mopa solicitado) $ 2.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.380 $ 11.380
47131501
KG. DE YERSINA BLANCA PARA LIMPIEZA15kilogramoKG. DE YERSINA BLANCA PARA LIMPIEZATrapos de aseo tipo yersey blanco $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.250 $ 35.250
12352310
FCO. SILICONA SPRAY 400 CC MARCA TEAM VIRGINIA10FrascoFCO. SILICONA SPRAY 400 CC MARCA TEAM VIRGINIASilicona spray frasco $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
Total Neto $ 67.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 12.826
TOTAL OC $ 80.331


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.