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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3169-6-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3169-7-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Adquirir art. de aseo para E.B.A. |
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Proveniente de Licitación
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3169-7-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Grupo de Aviación Nº 10 |
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Razón Social |
Grupo de Aviación Nº 10
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R.U.T. |
61.103.017-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Grupo de Aviación Nº 10
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R.U.T. |
61.103.017-7 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
8075 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| GUANTES DE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA MEDIUM, MARCA SUPERMAX, CAJAS X 100 | 25 | Caja | GUANTES DE PROCEDIMIENTO LATEX TALLA MEDIUM, MARCA SUPERMAX, CAJAS X 100 | Guante latex (tipo quirurgico cajas de 100 pares)tamaño medium |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.500
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$ 42.500
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Total Neto
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$ 42.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.075
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$ 50.575
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.