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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3169-658-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 3169-416-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
adq. textiles ops. |
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Proveniente de Licitación
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3169-416-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Grupo de Aviación Nº 10 |
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Razón Social |
Grupo de Aviación Nº 10
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R.U.T. |
61.103.017-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Grupo de Aviación Nº 10
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R.U.T. |
61.103.017-7 |
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Dirección de Facturación |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
13233,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ANGEL SEGUNDO NIEVA RODRIGUEZ
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R.U.T. |
6.570.351-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52121505
| Almohadas | 35 | Unidad | Almohadas | Almohada de 1 plaza ( material relleno entre 550 a 650) forro poliamida poliester, tipo no tejido termo punsado, peso gr/mt2 entre 30 a 60 minimo, bolsa (funda fija) poliester algodon, max 65% poliester peso gr/mt2 150.; color blanco o crudo. |
$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.650
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$ 69.650
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Total Neto
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$ 69.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 13.234
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$ 82.884
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.