Orden de Compra. Nº3169-7-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3169-7-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Grupo de Aviación Nº 10
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3169-7-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3169-7-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquirir art. de aseo para E.B.A.
Proveniente de Licitación 3169-7-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 10
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Grupo de Aviación Nº 10
R.U.T. 61.103.017-7
Dirección de Facturación Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
Comuna -1
Impuesto 21963,62
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Arturo Merino Benitez, I
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A.
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
89894 |LUSTRAMUEBLES 250 CC TUTTI30Unidad89894 |LUSTRAMUEBLES 250 CC TUTTILustra muebles $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570
47131805
84472 |DESINFEC. URINARIO SOLIDO PASTILLA(SIN40Unidad84472 |DESINFEC. URINARIO SOLIDO PASTILLA(SINDesodorante urinario $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.040 $ 3.040
47131805
82003 |ESCOBILLON BARRE AGUA 37CMS APROX. MAN4Unidad82003 |ESCOBILLON BARRE AGUA 37CMS APROX. MANBarre agua $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
47131805
84781 |BOLSA BASURA 80 X 110 PRISA X 10 UND.100Paquete84781 |BOLSA BASURA 80 X 110 PRISA X 10 UND.Bolsa de basura 80x110 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47131805
84781 |BOLSA BASURA 80 X 110 PRISA X 10 UND.100Paquete84781 |BOLSA BASURA 80 X 110 PRISA X 10 UND.Bolsa de basura 80x110 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
47131805
24475FL |DESODORANTE AMB. AMANCAY 400CC. FLORAL40Frasco24475FL |DESODORANTE AMB. AMANCAY 400CC. FLORALDesodorante ambiental diferentes aromas $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.400 $ 24.400
Total Neto $ 115.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.964
TOTAL OC $ 137.562


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.