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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-154-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE GAFAS DE SEGURIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| TERMINOS DE REFERENCIA | TERMINOS DE REFERENCIA
ORCOM N° 3170-154-MC19
A.- ORDEN DE COMPRA
1.- Una
vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas
24 horas desde su envío.
B.- CONSIDERACIONES
1.
De
acuerdo a lo indicado en cotización de TODO CONDOMINIO SPA N° de cotización 06102-2019
de fecha 03 de julio de 2019.
2.
En
caso de atraso o rechazo en las entregas el Centro de Abastecimiento de Iquique
podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del
valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o
rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:
DÍAS DE ATRASO MULTAS
1 a 30 días corridos 1,2 %
diario
3.
Para
el pago de la multa mencionada, el Centro de Abastecimiento Iquique, notificará
al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema
Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro
documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA”
R.U.T. 61.966.700-K. |
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Proveedor |
Pilar Andrea |
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Razón Social |
TODO CONDOMINIO SPA
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R.U.T. |
76.848.021-4 |
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Sucursal |
Pilar Andrea |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42142901
| Gafas | 50 | Unidad no definida | GAFAS DE SEGURIDAD ANTINIEBLA NEGRO/GRIS
N°STOCK C000430
STOCK ALMACEN | GAFAS DE SEGURIDAD ANTINIEBLA NEGRO/GRIS
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$ 6.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 340.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.