Orden de Compra. Nº3170-154-MC19 "ADQUISICION DE GAFAS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-154-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GAFAS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
TERMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

ORCOM N° 3170-154-MC19

 

A.- ORDEN DE COMPRA

 

1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío.

 

 

B.- CONSIDERACIONES

 

1.    De acuerdo a lo indicado en cotización de TODO CONDOMINIO SPA N° de cotización 06102-2019 de fecha 03 de julio de 2019.

 

2.    En caso de atraso o rechazo en las entregas el Centro de Abastecimiento de Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:   

 

DÍAS DE ATRASO                                      MULTAS

1 a 30 días corridos                                     1,2 % diario

 

3.    Para el pago de la multa mencionada, el Centro de Abastecimiento Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pilar Andrea
Razón Social TODO CONDOMINIO SPA
R.U.T. 76.848.021-4
Sucursal Pilar Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142901
Gafas50Unidad no definidaGAFAS DE SEGURIDAD ANTINIEBLA NEGRO/GRIS N°STOCK C000430 STOCK ALMACENGAFAS DE SEGURIDAD ANTINIEBLA NEGRO/GRIS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000
Total Neto $ 340.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 340.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.