Orden de Compra. Nº3170-191-MC18 "ADQUISICION DE COE"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-191-MC18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2018
TítuloDescripción
TÉRMINOS DE REFERENCIA

TERMINOS DE REFERENCIA

ORCOM N° 3170-191-MC18

 

A.- ORDEN DE COMPRA

 

1.- Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor transcurridas 24 horas desde su envío.

 

 

B.- CONSIDERACIONES

 

1.    De acuerdo a lo indicado en cotización GLACIAR SPA. N°397  de fecha 21 de agosto de 2018.

 

2.    En caso de atraso o rechazo en las entregas el Centro de Abastecimiento de Iquique podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:   

 

DÍAS DE ATRASO                                      MULTAS

1 a 30 días corridos                                     1,2 % diario

 

3.    Para el pago de la multa mencionada, el Centro de Abastecimiento Iquique, notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K .

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Miguel
Razón Social GLACIAR SPA
R.U.T. 76.275.085-6
Sucursal Jose Miguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores4Unidad no definidaAGENTE QUIMICO SECO, EXTINTORES SACHET EXTINCIÓN FUEGOS CLASE K CAJA: 8 X 13 CM ; PESO: 70 GRS INGR.PPAL: CARBONATO DE POTASIO N°STOCK: AR0005227AGENTE QUIMICO SECO, EXTINTORES SACHET EXTINCIÓN FUEGOS CLASE K CAJA: 8 X 13 CM ; PESO: 70 GRS INGR.PPAL: CARBONATO DE POTASIO N°PARTE: 9555681209132 $ 10.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.840 $ 42.840
46191601
Extintores6Unidad no definidaAGENTE QUIMICO SECO, EXTINTORES SACHET EXTINCIÓN FUEGOS CLASE K DIM:60 X 60 X 65 MM, PESO: 100GRS N°STOCK: AR0005228AGENTE QUIMICO SECO, EXTINTORES SACHET EXTINCIÓN FUEGOS CLASE K DIM:60 X 60 X 65 MM, PESO: 100GRS N°PARTE: 9555681209149 $ 34.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.060 $ 207.060
Total Neto $ 249.900
Descuento $ 0
Cargos $ 10.000
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 259.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.