Orden de Compra. Nº3170-24-SE24 "ADQUISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PLAN CONSUMO DESDE 3170-3-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-24-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-02-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PLAN CONSUMO DESDE 3170-3-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3170-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MC/588820249 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 305045
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOTHUS
Razón Social JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
R.U.T. 5.579.314-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOTHUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Pinturas al esmalte20GalónPINTURA ESMALTE MARFIL ORIENTAL, U/E GALON N°STOCK: X078603 PLAN CONSUMOEsmalte al agua color Marfil Oriental. Renner. $ 18.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
31211501
Pinturas al esmalte15GalónPINTURA ESMALTE SINTETICO PROFESIONAL AZUL PACIFICO U/E GALON N°STOCK: X235298 PLAN CONSUMOEsmalte sintético Azul Pacífico RAL 5017. Renner $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
31211501
Pinturas al esmalte10GalónPINTURA ESMALTE SINTETICO PROFESIONAL GRIS MAQUINA U/E GALON N°STOCK: X235403 PLAN CONSUMOEsmalte sintético Gris Máquina RAL 7 $ 18.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000
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Pinturas aceitosas20GalónPINTURA OLEO BLANCO OPACO PROFESIONAL U/E GALÓN N°STOCK: X235431 PLAN CONSUMOOleo opaco Blanco. Renner $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000
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Pinturas al esmalte5GalónPINTURA ESMALTE SINTETICO PROFESIONAL NARANJA U/E GALÓN N°STOCK: X236173 PLAN CONSUMOEsmalte sintético color Naranja RAL 2004. Renner. $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.500 $ 102.500
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Pinturas al esmalte20GalónPINTURA ESMALTE AL AGUA CAFE MORO N°STOCK: X236196 PLAN CONSUMOEsmalte al agua color Café Moro. Renner. $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 1.605.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.045
TOTAL OC $ 1.910.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.