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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-261-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-11-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SALA VENTA Y OFICINAS DEL CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
22038,6985 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2014 |
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11) |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 10 | Unidad no definida | MADERA PINO CEPILLADO | MADERA PINO CEPILLADO |
$ 3.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.120
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$ 34.118
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11121611
| Tablero de partículas | 8 | Unidad no definida | MADERA PINO DIMENSIONADO | MADERA PINO DIMENSIONADO |
$ 2.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.088
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$ 18.086
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26121536
| Cuerda de extensión | 1 | Unidad no definida | ALARGADOR 3 METROS | ALARGADOR 3 METROS |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.513
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$ 2.513
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23231002
| Punta de herramienta con cuchilla de carburo | 1 | Unidad no definida | CUCHILLA DE BOLSILLO | CUCHILLA DE BOLSILLO |
$ 6.042,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.042
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$ 6.042
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14111609
| Papel para forrar | 3 | Unidad no definida | POLIET BURBUJAS | POLIET BURBUJAS |
$ 3.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.823
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$ 11.824
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 1 | Paquete | GUANTES MULTIUSO 6 PARES | GUANTES MULTIUSO 6 PARES |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.950
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$ 4.950
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14121504
| Papel para embalaje | 2 | Rollo | PAPEL EMBALAJE | PAPEL EMBALAJE |
$ 11.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.336
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$ 22.336
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Rollo | CARTON CORRUGADO ROLLO | CARTON CORRUGADO ROLLO |
$ 16.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.126
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$ 16.126
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Total Neto
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$ 115.993
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.039
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$ 138.032
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.