Orden de Compra. Nº3170-261-SE14 "ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SALA VENTA Y OFICINAS DEL CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-261-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-11-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS PARA SALA VENTA Y OFICINAS DEL CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 22038,6985
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11)
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER IQUIQUE (11)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras10Unidad no definidaMADERA PINO CEPILLADO MADERA PINO CEPILLADO $ 3.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.120 $ 34.118
11121611
Tablero de partículas8Unidad no definidaMADERA PINO DIMENSIONADOMADERA PINO DIMENSIONADO $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.088 $ 18.086
26121536
Cuerda de extensión1Unidad no definidaALARGADOR 3 METROSALARGADOR 3 METROS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
23231002
Punta de herramienta con cuchilla de carburo1Unidad no definidaCUCHILLA DE BOLSILLOCUCHILLA DE BOLSILLO $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.042 $ 6.042
14111609
Papel para forrar3Unidad no definidaPOLIET BURBUJASPOLIET BURBUJAS $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.823 $ 11.824
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables1PaqueteGUANTES MULTIUSO 6 PARESGUANTES MULTIUSO 6 PARES $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14121504
Papel para embalaje2RolloPAPEL EMBALAJEPAPEL EMBALAJE $ 11.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.336 $ 22.336
14111525
Papel multiuso1RolloCARTON CORRUGADO ROLLOCARTON CORRUGADO ROLLO $ 16.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.126 $ 16.126
Total Neto $ 115.993
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.039
TOTAL OC $ 138.032


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.