|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3170-270-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
18-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3170-11-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
|
|
R.U.T. |
61.941.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
|
|
R.U.T. |
61.941.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
135714,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Osvaldo Rey Molina Valdebenito |
|
Razón Social |
OSVALDO REY MOLINA VALDEBENITO
|
|
R.U.T. |
5.949.022-2 |
|
Sucursal |
Osvaldo Rey Molina Valdebenito |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153502
| Reparación de zona de pintura | 1 | Unidad | REPARACION DE PAREDES EN OFICINAS OPERACIONES, ADQUISICIONES, SECRETARIA Y CAMBIO DE TRAGALUCES A VENTANAS EN OFICINA SR JEFE DE CENTRO. | REPARACION DE PAREDES EN OFICINAS OPERACIONES, ADQUISICIONES, SECRETARIA Y CAMBIO DE TRAGALUCES A VENTANAS EN OFICINA SR JEFE DE CENTRO. |
$ 714.286,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 714.286
|
$ 714.286
|
|
|
Total Neto
|
$ 714.286
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 135.714
|
|
$ 850.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.