Orden de Compra. Nº3170-271-SE07 "MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-271-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2007
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MANTENCION DE EXTINTORES DE LA LICITACION 3170-69-CO07
Proveniente de Licitación 3170-69-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna -1
Impuesto 10058,6
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAVIER ENRIQUE DIAZ CHIA
R.U.T. 9.191.945-1
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1UnidadExtintoresMANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES $ 52.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.940 $ 52.940
Total Neto $ 52.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.059
TOTAL OC $ 62.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.