Orden de Compra. Nº3170-281-CM18 "Artículos de escritorio y papelería Iqueabas"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-281-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio y papelería Iqueabas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 181791
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas50 (1006258 )ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta20 (1284935 )DISPENSADOR HAND MAGIC CLIP 16 MM 24 UNIDADES 1310936(1284935) DISPENSADOR HAND MAGIC CLIP 16 MM 24 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras6 (1006697 )PERFORADORA TORRE 738 METALICO GRANDE UNIDAD 1024697(1006697) PERFORADORA TORRE 738 METALICO GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.640 $ 74.640
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo32 (1006382 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD 1024382(1006382) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 CUBO 5 COLORES ULTRA 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.680 $ 159.680
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes50 (1007240 )CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS AMERICANA 40,5 X 30 X 26 CM UNIDAD 1025240(1007240) CAJA DE ARCHIVO MEMPHIS AMERICANA 40,5 X 30 X 26 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
Total Neto $ 976.320
Descuento $ 19.526
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.791
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.138.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.