Orden de Compra. Nº
3170-282-SE13
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ARTICULOS DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3170-282-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T.
61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T.
61.941.300-8
Dirección de Facturación
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna
Iquique
Impuesto
63725,81
Dirección de Envío de la Factura
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL ULISES PEÑA CASTRO
Razón Social
COMERCIALIZADORA AyC
R.U.T.
10.107.971-6
Sucursal
MANUEL ULISES PEÑA CASTRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
7
Galón
04 PINTURA BLANCA OLEO SINTETICO 02 PINTURA AMARILLO REY OLEO SINTETICO 01 PINTURA CAFE MORO OLEO SINTETICO
04 PINTURA BLANCA OLEO SINTETICO 02 PINTURA AMARILLO REY OLEO SINTETICO 01 PINTURA CAFE MORO OLEO SINTETICO
$ 19.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.150
$ 136.150
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
6
Litro
DILUYENTE SINTETICO
DILUYENTE SINTETICO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
60121236
Pinceles
6
Unidad
RODILLO CHIPORRO 18 CM
RODILLO CHIPORRO 18 CM
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
27111720
Llave "T" para grifos
2
Unidad
LLAVE LAVAMANOS FAS
LLAVE LAVAMANOS FAS
$ 10.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.740
$ 21.740
31231302
Tubería de cobre
6
Tira
TUBO DE COBRE 1/2"
TUBO DE COBRE 1/2"
$ 11.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.800
$ 67.800
31161906
Muelles de disco
3
Unidad
DISCO DE CORTE 1/4"
DISCO DE CORTE 1/4"
$ 2.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.570
$ 6.570
40142201
Reguladores de gas
1
Unidad
REGULADOR DE GAS
REGULADOR DE GAS
$ 15.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.100
$ 15.100
11151712
Tejido de papel
3
Unidad
BUZO DE PAPEL PARA PINTADO
BUZO DE PAPEL PARA PINTADO
$ 2.573,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.719
$ 7.719
40142009
Mangueras multiuso gas agua aire
1
Unidad
MANGUERA GAS 30 CM
MANGUERA GAS 30 CM
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.800
31231321
Tuberías de nailon
6
Tira
TUBO AISLANTE 1/2"
TUBO AISLANTE 1/2"
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.940
$ 17.940
46181504
Guantes protectores
10
Par
GUANTE DE CABRITILLA
GUANTE DE CABRITILLA
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.040
Total Neto
$ 335.399
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.726
TOTAL OC
$ 399.125
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.