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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-304-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
90820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMW |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL A M W LIMITADA
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R.U.T. |
77.714.930-k |
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Sucursal |
AMW |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211502 2239-10-LP12
| Pinturas al agua | 5 | | (987662 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR SATINADO BLANCO TINETA 1004341 | (987662) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR SATINADO BLANCO TINETA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 95.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 478.000
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$ 478.000
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Total Neto
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$ 478.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.820
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 568.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.