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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-314-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE TONES PARA IQUEABAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
26410 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2019 |
| Terminos de Referencia | TERMINOS DE REFERENCIA
ORCOM N°3170-314-MC19
A.- ORDEN DE COMPRA
1.-
Una vez emitida la orden de compra, se entenderá aceptada por el proveedor
transcurridas 24 horas desde su envió.
b.- CONSIDERACIONES
1.
De
acuerdo a lo indicado en la cotización de FELISA SALAZAR RETAMAL del 15 de Noviembre
2019.
2.
En
caso de atraso o rechazo en las entregas el Centro de Abastecimiento de Iquique
podrá sancionar al proveedor con multas, calculadas sobre el valor neto del
valor de la orden de compra o de los artículos y/o servicios no entregados o
rechazados, de acuerdo al siguiente detalle:
DIAS DE ATRASO MULTAS
1 a 30 días corridos 1,2 %
diario
3.
Para
el pago de las multas mencionas, el Centro de Abastecimiento Iquique,
notificará al proveedor adjudicado mediante carta certificada la cual se
adjuntará al Sistema Mercado Publico, quien deberá entregar un vale vista
nominativo u otro documento equivalente a nombre de la “DIRECCION DE
CONTABILIDAD DE LA ARMADA” R.U.T. 61.966.700-K
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Proveedor |
FELISA SALAZAR RETAMAL |
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Razón Social |
FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
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R.U.T. |
9.325.527-5 |
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Sucursal |
FELISA SALAZAR RETAMAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | TONER 85 A | TONER 85 A |
$ 69.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.000
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$ 139.000
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Total Neto
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$ 139.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.410
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$ 165.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.