Orden de Compra. Nº3170-320-SE18 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSUMO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-320-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSUMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201512
Cinta Transparente80Unidad no definidaCINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD, ID 1007566CINTA ADHESIVA OFFIX TRANSPARENTE 48 X 40 M UNIDAD, ID 1007566 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaLIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD, ID 1006110LIBRO DE OFICINA REM ACTAS MATEMATICAS 7MM 100 HJS. UNIDAD, ID 1006110 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.100 $ 168.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora400Unidad no definidaPAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS, ID1006573PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT CARTA 75 GR 98% BLANCURA RESMA DE 500 HOJAS, ID1006573 $ 2.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 884.400 $ 884.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora400Unidad no definidaPAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS, ID 1006577PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS, ID 1006577 $ 2.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 994.400 $ 994.400
Total Neto $ 2.064.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.064.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.