Orden de Compra. Nº3170-329-MC19 "ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-329-MC19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto50Unidad no definidaELECTRICAL CONTACT; PRODUCTO LIMPIEZA,P/CONTACTOS ELECTRICOS 300 ML N° STOCK 123454518ELECTRICAL CONTACT; PRODUCTO LIMPIEZA,P/CONTACTOS ELECTRICOS 300 ML $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHAS PLANA DE 1.1/4 X 1/2 IN N° STOCK S000108BROCHAS PLANA DE 1.1/4 X 1/2 IN $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724 $ 8.724
31201512
Cinta Transparente85Unidad no definidaCINTA; CINTA EMBALAJE 2 PULG. CAFE TRANSPARENTETELA DE EMPAQUE DE COLOR CAFE N°STOCK X160347CINTA; CINTA EMBALAJE 2 PULG. CAFE TRANSPARENTETELA DE EMPAQUE DE COLOR CAFE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.120 $ 57.120
86131502
Pintura7Unidad no definidaPINTURA OLEO BLANCO BRILLANTE PROFESIONAL N°STOCK X235624PINTURA OLEO BLANCO BRILLANTE PROFESIONAL $ 15.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.586 $ 110.586
Total Neto $ 386.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 386.430

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.