Orden de Compra. Nº3170-355-SE10 "MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-355-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 14181,344184
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-10-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Razón Social VICTOR MIGUEL SANCHEZ TAIVA
R.U.T. 3.532.812-2
Sucursal Victor Sanchez Taiva - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151602
Planchas de escurrimiento6PlanchaPLANCHAS DE PERMANITPLANCHAS DE PERMANIT $ 5.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.662 $ 31.664
31211504
Pinturas de cobertura4GalónPASTA DE MURO CERESITA PASTA DE MURO CERESITA $ 3.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.236 $ 12.235
31211904
Brochas3UnidadBROCHAS HELA 2"BROCHAS HELA 2" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.773
23231302
Rodillo de fijación4UnidadRODILLO C/CHIPORRO NATURAL 7"RODILLO C/CHIPORRO NATURAL 7" $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
13111016
Polietileno15Metro LinealPOLIETILENO TRANSPARENTE POLIETILENO TRANSPARENTE $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.565 $ 8.571
12352310
Siliconas6UnidadPOMO SILICONA CLEAR 310 MLPOMO SILICONA CLEAR 310 ML $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 74.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.181
TOTAL OC $ 88.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.