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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-37-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PLAN CONSUMO FERRETERIA DESDE 3170-1-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3170-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
209950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-04-2025 |
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Proveedor |
LOTHUS |
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Razón Social |
JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ
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R.U.T. |
5.579.314-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LOTHUS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 30 | Galón | PINTURA ESMALTE MARFIL ORIENTAL, U/E GALON
NSN X078603
| Esmalte al agua Marfil Oriental. |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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31211506
| Pinturas de látex | 50 | Galón | PINTURA LATEX PROFESIONAL BLANCO INTERIOR U/E GALÓN
NSN X235622
| Latex Extracubriente color Blanco. |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 625.000
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$ 625.000
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Total Neto
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$ 1.105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 209.950
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$ 1.314.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.