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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3170-390-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
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R.U.T. |
61.941.300-8 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
58117,5306 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 706. IQUIQUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-11-2017 |
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Proveedor |
FELISA SALAZAR RETAMAL |
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Razón Social |
FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
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R.U.T. |
9.325.527-5 |
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Sucursal |
FELISA SALAZAR RETAMAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131824 2239-7-LP12
| Productos de limpieza de ventanas | 12 | | (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391 | (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.401,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.812
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$ 16.812
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 24 | | (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173 | (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.936
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$ 27.936
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 12 | | (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209 | (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.535,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.420
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$ 18.420
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44121605 2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 2 | | (69454) DISPENSADOR PISA TOALLA PAPEL CON PALANCA 71491 | (69454) DISPENSADOR PISA TOALLA PAPEL CON PALANCA ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 26.027,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.054
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$ 52.054
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 8 | | (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944 | (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.435,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 123.480
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$ 123.480
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 10 | | (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 | (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.406,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.060
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$ 34.060
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47131618 2239-7-LP12
| Mopas húmedas | 2 | | (979583) MOPA EMARESA HUMEDA COMPLETA MANGO Y REPUESTO 24 OZ UNIDAD 994702 | (979583) MOPA EMARESA HUMEDA COMPLETA MANGO Y REPUESTO 24 OZ UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 12.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.900
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$ 25.900
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 12 | | (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179 | (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.680
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$ 16.680
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Total Neto
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$ 315.342
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Descuento
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$ 9.460
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.118
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 364.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.