Orden de Compra. Nº3170-390-CM17 "ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-390-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 58117,5306
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FELISA SALAZAR RETAMAL
Razón Social FELISA CORINA SALAZAR RETAMAL
R.U.T. 9.325.527-5
Sucursal FELISA SALAZAR RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
2239-7-LP12
Productos de limpieza de ventanas12 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391(30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.401,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.812 $ 16.812
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc 53173(51136) DESINFECTANTE CLOROX LIQUIDO BANO GATILLO 500 cc; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.936 $ 27.936
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209(69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.420 $ 18.420
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta2 (69454) DISPENSADOR PISA TOALLA PAPEL CON PALANCA 71491(69454) DISPENSADOR PISA TOALLA PAPEL CON PALANCA ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.054 $ 52.054
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel8 (210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 210944(210944) TOALLA DE PAPEL ELITE 300M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 15.435,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.480 $ 123.480
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general10 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272(387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.060 $ 34.060
47131618
2239-7-LP12
Mopas húmedas2 (979583) MOPA EMARESA HUMEDA COMPLETA MANGO Y REPUESTO 24 OZ UNIDAD 994702(979583) MOPA EMARESA HUMEDA COMPLETA MANGO Y REPUESTO 24 OZ UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas12 (998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR 1016179(998891) GUANTES VIRUTEX AMARILLO MULTIUSO GRANDE 1 PAR; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680
Total Neto $ 315.342
Descuento $ 9.460
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 364.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.