Orden de Compra. Nº3170-441-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-156-R110"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-441-SE10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3170-156-R110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3170-156-R110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna 7
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL RAYO LTDA.
Razón Social SOC DISTRIBUIDORA EL RAYO LIMITADA
R.U.T. 76.162.240-4
Sucursal EL RAYO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131609
Mayonesa360kilogramoMAYONESA MAGGI 12 x 1 KG O SIMILAR  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.800 $ 370.800
Total Neto $ 370.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 370.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.