Orden de Compra. Nº3170-46-SE24 "PLAN CONSUMO ASEO- 3170-1-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-46-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PLAN CONSUMO ASEO- 3170-1-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3170-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO IQUIQUE
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MC/5888820248 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 343529,5
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1000BotellaCLORO CONCENTRADO EN BOTELLA DE 1 LT N° STOCK 2517979 CLORO 1 LT. IGENIX TRADICIONAL $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.000 $ 735.000
53131635
Hisopo50UnidadHISOPO ERIZO PLASTICO PARA WC N° STOCK S007842 HISOPO LIMPIA SANITARIO PLAS. CRECIP. $ 851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.550 $ 42.550
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ300UnidadSILICONA AUTOMOTRIZ 440CC EN AEROSOL N° STOCK X234655 SILICONA AUTO ASOL PW90 440 CC $ 1.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.300 $ 555.300
12161902
Detergentes surfactantes200UnidadLIMPIADOR PARA PISOS FLOTANTES 900 CC N° STOCK SV0000028 LIMPIADOR PISO FLOTANTE 1 LT DONA FRESIA $ 1.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.600 $ 258.600
47131806
Barniz o ceras de muebles200UnidadLUSTRA MUEBLES CREMA TRADICIONAL 250 ML, PRESENTACIÓN EN BOTELLA N° STOCK X216592 LUSTRAMUEBLES 250 CC CREMA VIRGINIA TRADICIONAL $ 1.083,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.600 $ 216.600
Total Neto $ 1.808.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 343.530
TOTAL OC $ 2.151.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.