Orden de Compra. Nº3170-581-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3170-249-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3170-581-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3170-249-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Material de Embalaje.
Proveniente de Licitación 3170-249-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 706
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (I)
R.U.T. 61.941.300-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
Comuna Iquique
Impuesto 3724
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 706. IQUIQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ALMACENES LAS DOS ESTRELLAS SA
R.U.T. 93.635.000-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
Cinta de embalaje transparente marca 3m70UnidadCinta de embalaje transparente marca 3mcinta de embalaje transparente $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
Total Neto $ 19.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 3.724
TOTAL OC $ 23.324


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.