Orden de Compra. Nº3171-119-AG25 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO AGUIRRE"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3171-119-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA CAPITANIA DE PUERTO DE PUERTO AGUIRRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO #450
Comuna Aysén
Impuesto 35796,95
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO #450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA
R.U.T. 76.185.139-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA OVELLA OFICIORESMA PAPEL FOTOCOPIA OVELLA OFICIO $ 4.659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.590 $ 46.590
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora15UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTARESMA PAPEL FOTOCOPIA OVELLA CARTA $ 3.921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815 $ 58.815
44111509
Portalápiz10UnidadPORTA LAPIZ COLOR NEGROPORTA LAPIZ COLOR NEGRO $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.440 $ 9.440
53121701
Porta documentos10UnidadBANDEJA DE DOCUMENTOS METALICO 3 NIVELESBANDEJA DE DOCUMENTOS METALICO 3 NIVELES $ 5.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.960 $ 51.960
44121506
Sobres estándar150UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCOSOBRE SACO OFICIO BLANCO $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 188.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.797
TOTAL OC $ 224.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.