Orden de Compra. Nº3171-181-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3171-82-L109"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3171-181-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3171-82-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3171-82-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450
Comuna Aysén
Impuesto 95268,85
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATAGONIACHILE
Razón Social Pamela Ovando Muñoz
R.U.T. 13.968.905-4
Sucursal PATAGONIACHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11191702
Otras virutas metálicas1UnidadMATERIALES METALICOS PARA CONFECCION DE INCINERADOR EN LA GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 501.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.415 $ 501.415
Total Neto $ 501.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.269
TOTAL OC $ 596.684


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.