Orden de Compra. Nº3171-200-AG25 " ADQUISICION DE INSUMOS PARA EFECTUAR LIMPIEZA DE ESTANQUE A UNIDAD MARITIMA LPM ARCANGEL 4409, DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO CISNES"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3171-200-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA EFECTUAR LIMPIEZA DE ESTANQUE A UNIDAD MARITIMA LPM ARCANGEL 4409, DEPENDIENTE DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO CISNES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450, PUERTO AYSÉN
Comuna Aysén
Impuesto 53960
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450, PUERTO AYSÉN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
TítuloDescripción
ENTREGAENTREGA DE INSUMOS DEBE SER EN DEPENDENCIAS DE LA CAPITANÍA DE PUERTO DE PUERTO CISNES, DIRECCIÓN AV. ARTURO PRAT #851, CISNES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Petroline S.A.
Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PETROLINE S.A.
R.U.T. 76.150.004-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Petroline S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161509
Filtros de absorción1UnidadFILTRO METALICO ABSORCION DE AGUA 150/30FILTRO METALICO ABSORCION DE AGUA 150/30 $ 155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.000 $ 155.000
40161509
Filtros de absorción1UnidadELEMENTO FILTROELEMENTO FILTRO $ 41.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000
Total Neto $ 196.000
Descuento $ 0
Cargos $ 88.000
IVA  19  % $ 53.960
TOTAL OC $ 337.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.