Orden de Compra. Nº3171-276-SE10 "REPARACIÓN CAJA ENGRANAJES L.P.C. BRAVO"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3171-276-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAJA ENGRANAJES L.P.C. BRAVO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Unidad de Compra FRANCISCO MOZO 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
R.U.T. 61.102.094-5
Dirección de Facturación FRANCISCO MOZO 450
Comuna *
Impuesto 263658,44
Dirección de Envío de la Factura FRANCISCO MOZO 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOSDIESEL
Razón Social ARNO RAMON ROA ARAYA
R.U.T. 8.433.942-3
Sucursal SERVICIOSDIESEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111524
Unidades de engranajes1UnidadEFECTUAR REPARACIÓN EN CAJA DE ENGRANAJES DE L.P.C. BRAVO SEGÚN LO DESCRITO EN DOCUMENTO ADJUNTO.  $ 1.387.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.676 $ 1.387.676
Total Neto $ 1.387.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 263.658
TOTAL OC $ 1.651.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.