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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3171-91-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3171-13-L117 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3171-13-L117 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
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R.U.T. |
61.102.094-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FRANCISCO MOZO 450 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE AYSEN
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R.U.T. |
61.102.094-5 |
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Dirección de Facturación |
FRANCISCO MOZO 450 |
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Comuna |
Aysén
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Impuesto |
40641 |
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Dirección de Envío de la Factura |
FRANCISCO MOZO 450 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores Andinos E.I.R.L. |
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Razón Social |
EDGARDO NEFTALI VEGA QUIJON E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.072.963-9 |
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Sucursal |
Extintores Andinos E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 1 | Unidad | MANTENCIÓN, RECARGA Y CERTIFICACIÓN DE 15 EXTINTORES. | Tiempo de respuesta 1 día. Garantía de 12 meses.
Uso de PQS al 90 % |
$ 213.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 213.900
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$ 213.900
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Total Neto
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$ 213.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 40.641
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$ 254.541
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.