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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3172-176-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. MANTENCION Y/O RECARGA 12 EXTINTORES DEPTO CUARTELES L.1. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
12540 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
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Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 12 | Unidad | SERVICIO DE LA MANTENCIÓN Y/O RECARGA DE EXTINTOR, CONFORME ESPECIFICACIONES DEL CUADRO Nº 01 DESCRIPCIÓN EXIGENCIAS TÉCNICAS. | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 66.000
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$ 66.000
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Total Neto
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$ 66.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.540
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$ 78.540
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.