|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3172-2-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DEPTO. L.1. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3172-102-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
|
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
140600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
|
Razón Social |
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.862.000-2 |
|
Sucursal |
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DEPTO. L.1. | ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DEPTO. L.1. |
$ 740.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 740.000
|
$ 740.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 740.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 140.600
|
|
$ 880.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.