Orden de Compra. Nº
3172-216-SE11
"
ADQUISICION MATERIALES VESTIDORES DEPTO.L.2.
"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3172-216-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-08-2011
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION MATERIALES VESTIDORES DEPTO.L.2.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3172-152-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto.Cuarteles
Razón Social
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T.
61.938.500-4
Dirección de Facturación
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
92828,3
Dirección de Envío de la Factura
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
3
Unidad
METALCOM CONECTOR TI BOLSA 100 UND.
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
11121603
Troncos
25
Unidad
PIEZA PINO CEPILLADO SECO
$ 1.930,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.250
$ 48.250
31162001
Puntas
10
Unidad
PUNTAS TALADRO 1/4" X 25MM DIAMANTE BITORSION ISESA
$ 1.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.300
$ 18.300
31201606
Calafateos
2
Unidad
SM PISTOLA DE CALAFATEAR PROFESIONAL
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.400
$ 6.400
39121501
Interruptores de seguridad
3
Unidad
INTERRUPTOR BTICINO MAGIC 9/12 COMPLETO
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
31162001
Puntas
2
kilogramo
PUNTAS 1 1/2
$ 1.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.260
$ 2.260
30161509
Tablero de yeso
30
Plancha
PLANCHA VOLCANITA ST 8MM.
$ 3.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.900
$ 108.900
30161509
Tablero de yeso
40
Plancha
PLANCHA VOLCANITA ST 6MM.
$ 3.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.200
$ 145.200
31201601
Adhesivos químicos
4
Saco
MASILLA BASE ENBASE AZUL O ROJO VOLCAN
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.200
$ 31.200
40142115
Tubería de plástico
12
Tira
TUBERIA CONDUIT 16MM X 6M
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.560
$ 4.560
30161904
Cornisas
20
Tira
1/2 CAÑA 28 X 28 X 3,05
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
30
Tira
PERFIL AT METALCOM
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
31201601
Adhesivos químicos
5
Tubo
THOMSIT MONTAJE
$ 2.560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
Total Neto
$ 488.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 92.828
TOTAL OC
$ 581.398
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.