Orden de Compra. Nº3172-239-SE24 "ADQ. E INSTAL. REVEST. CON ENCHAPE TIPO WOODEN PANEL SALA REUNIONES Y HALL ACCESO DILOCAR. "
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3172-239-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. E INSTAL. REVEST. CON ENCHAPE TIPO WOODEN PANEL SALA REUNIONES Y HALL ACCESO DILOCAR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se procede a la cancelación, debido a que el proveedor no aceptó la Orden de Compra 3172-239-SE24, dentro de un día hábil desde haber sido emitida en el portal mercado público, según lo establecido en Anexo N° 2 "Complementario bases administrativas", Numeral 8 "Plazo para Aceptar Orden de Compra" y según lo dispuesto en el Artículo 63 del Reglamento N° 250-2004 de la Ley N°19.886.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3172-84-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 750499,81
Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Manuel
Razón Social JUAN MANUEL CHÁVEZ ARANEDA
R.U.T. 6.443.810-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Manuel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103604
Revestimiento o láminas de madera1UnidadADQUISICIÓN E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO CON ENCHAPE TIPO WOODEN PANEL SALA DE REUNIONES Y HALL DE ACCESO DILOCAR.Este servicio incluye materiales mano de obra y garantias $ 3.949.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.999 $ 3.949.999
Total Neto $ 3.949.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 750.500
TOTAL OC $ 4.700.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.