|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3172-281-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 74ª COMISARIA VILLA JUEGOS PARA. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
|
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
280424,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TM3 Ingenieria y Servicios |
|
Razón Social |
TM3 SPA
|
|
R.U.T. |
76.515.496-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TM3 Ingenieria y Servicios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31111506
| Extrusiones de perfiles de aleación ferrosa | 1 | Global | SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTO, PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR LOS ANEXOS N° 1 y N° 2 CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEM, LLENANDO CADA CUADRO CON TODA LA INFORMACIÓN, PARA SU EVALUACIÓN. CASO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS. | |
$ 1.475.920,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.475.920
|
$ 1.475.920
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.475.920
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 280.425
|
|
$ 1.756.345
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.