Orden de Compra. Nº3172-281-AG23 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 74ª COMISARIA VILLA JUEGOS PARA."
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3172-281-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA 74ª COMISARIA VILLA JUEGOS PARA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
Comuna Santiago
Impuesto 280424,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TM3 Ingenieria y Servicios
Razón Social TM3 SPA
R.U.T. 76.515.496-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TM3 Ingenieria y Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31111506
Extrusiones de perfiles de aleación ferrosa1GlobalSE REQUIERE ADQUIRIR MATERIALES SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTO, PARA LO CUAL LOS OFERENTES DEBEN ADJUNTAR LOS ANEXOS N° 1 y N° 2 CON LA TOTALIDAD DE LOS ITEM, LLENANDO CADA CUADRO CON TODA LA INFORMACIÓN, PARA SU EVALUACIÓN. CASO CONTRARIO NO SERAN EVALUADOS.  $ 1.475.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.475.920 $ 1.475.920
Total Neto $ 1.475.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.425
TOTAL OC $ 1.756.345


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.515.496-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.245.447-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.826.248-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.