|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3172-77-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANT.10 EQ. AIRE ACOND.CENTRO FORM. Y CAPAC.CONDUC |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MANDANTE SOLICITA CANCELAR LA PRESENTE ORDEN, DEBIDO QUE LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD POLICIAL, TIENE PARA VARIOS DIAS, PARA QUE CANCELES LA ORDEN DE COMPRA. |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3172-76-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
|
|
R.U.T. |
61.938.500-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
19950 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INVERSIONES NUTECH LTDA. |
|
Razón Social |
INVERSIONES NUTECH LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.122.823-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
INVERSIONES NUTECH LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 10 | Unidad no definida | MANTENCIÓN DE 10 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPAC. CONDUC., SEGÚN CONTRATO. | |
$ 10.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.000
|
$ 105.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.950
|
|
$ 124.950
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.