Orden de Compra. Nº3172-786-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-76-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3172-786-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3172-76-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3172-76-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto.Cuarteles L.1
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 587 del sistema sigfe.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
Comuna Santiago Centro
Impuesto 25034,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Bernardo O'higgins Nº 1196, Pis
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Bernal Soto
Razón Social JUAN CARLOS BERNAL SOTO
R.U.T. 8.532.348-2
Sucursal Juan Carlos Bernal Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadMANTENCIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO L.2. MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL DEPARTAMENTO L.2. $ 131.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.760 $ 131.760
Total Neto $ 131.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.034
TOTAL OC $ 156.794


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.