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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3172-79-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT. PREVEN. Y DIAGNÓSTICO EQ. DE AIRE ACOND. DEPTO. TRANSPORTES L.3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
18050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAIKA CLEAN |
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Razón Social |
KARINA SOFÍA VIDAL NAVARRETE
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R.U.T. |
15.569.652-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAIKA CLEAN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Global | SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y DIAGNOSTICO DE 1 EQUIPO DE A/A, SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTO. LAS EMPRESAS DEBERÁN ADJUNTAR EL ANEXO N° 1, CON TODOS LOS CAMPOS LLENOS. CASO CONTRARIO SU OFERTA NO SERÁ EVALUADA. | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 95.000
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$ 95.000
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Total Neto
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$ 95.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.050
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$ 113.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.