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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3173-140-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. FLEJE ACERADO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
70680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO. | DESPACHAR PRODUCTOS Y FACTURA A CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX N° 143, SANTIAGO CENTRO. |
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Proveedor |
Maquimetal Ltda. (Santiago) - Casa Matriz |
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Razón Social |
MAQUIMETAL LTDA
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R.U.T. |
80.585.900-8 |
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Sucursal |
Maquimetal Ltda. (Santiago) - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102004
| Lámina de acero | 315 | Unidad no definida | FLEJE ACERADO 2MM X 127 X 33MM. | FLEJE ACERADO 2MM X 127 X 33MM. |
$ 1.181,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.015
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$ 372.015
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Total Neto
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$ 372.015
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Descuento
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$ 15
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.680
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$ 442.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.