Orden de Compra. Nº3173-15-AG26 "ADQ. VESTUARIO"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-15-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. VESTUARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 795150
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2026
TítuloDescripción
FACTURA Y VESTUARIO

FACTURA ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143, COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA) O AL CORREO FINANZAS.DEPTOL5@CARABINEROS.CL

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN AV. LIB. BDO. O’HIGGINS 1196, PISO 9

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FICHA
Razón Social COMERCIALIZADORA FICHA SPA
R.U.T. 77.299.071-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FICHA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181527
Pantalones protectores54UnidadCONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INSERTAS EN EL ARCHIVO ADJUNTO.CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INSERTAS EN EL ARCHIVO ADJUNTO. $ 38.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.079.000 $ 2.079.000
53102301
Camisetas162UnidadCONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INSERTAS EN EL ARCHIVO ADJUNTO.CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES INSERTAS EN EL ARCHIVO ADJUNTO. $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.106.000 $ 2.106.000
Total Neto $ 4.185.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 795.150
TOTAL OC $ 4.980.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.