Orden de Compra. Nº3173-33-AG22 "ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN IFEX"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-33-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO DE MANTENCIÓN IFEX
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 143
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-04-2022
TítuloDescripción
FACTURA Y SERVICIO

FACTURA ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143, COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA) O AL CORREO FINANZAS.DEPTOL5@CARABINEROS.CL

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN AV. LIB. BDO. O’HIGGINS 1196, PISO 9

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HANSEATIC CHILE LTDA.
Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HANSEATIC CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.942.340-9
Sucursal EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HANSEATIC CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación7Unidad- MANTENIMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE MANGUERAS Y TERMINALES, REVISIÓN DE JUNTAS- MANTENIMIENTO COMPLETO, CAMBIO DE MANGUERAS Y TERMINALES, REVISIÓN DE JUNTAS $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.