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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3173-36-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. SER. MANT. Y REPARACIÓN EQUIPO ABREPUERTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
165816,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2026 |
| FACTURA Y SERVICIO | FACTURA ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143,
COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA) O AL CORREO
FINANZAS.DEPTOL5@CARABINEROS.CL
DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN AV. LIB. BDO. O’HIGGINS 1196, PISO
9 |
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Proveedor |
DCR SpA |
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Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES DCR SPA
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R.U.T. |
76.810.539-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DCR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31251503
| Actuadores hidráulicos | 1 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ABREPUERTAS. | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO ABREPUERTAS. |
$ 872.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 872.720
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$ 872.720
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Total Neto
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$ 872.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 165.817
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$ 1.038.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.