Orden de Compra. Nº3173-39-AG24 "ADQUISICIÓN DE BROCHES Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-39-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BROCHES Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 49238,5
Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo.O'Higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2024
TítuloDescripción
FACTURA Y PRODUCTOS

FACTURA ENTREGAR EN CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143, COMUNA SANTIAGO (FRENTE CERRO SANTA LUCIA) O AL CORREO FINANZAS.DEPTOL5@CARABINEROS.CL

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN AV. LIB. BDO. O’HIGGINS 1196, PISO 9

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Aluplast S.A.
Razón Social INDUSTRIAS MECANICAS Y PLASTICAS ALUPLAST S.A COMERCIAL E INDUS.
R.U.T. 93.640.000-0
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Aluplast S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141507
Broches1UnidadADQUISICIÓN DE BROCHES Y OTROS CONFORME A DETALLE ADJUNTO.ADQUISICIÓN DE BROCHES Y OTROS CONFORME A DETALLE ADJUNTO. $ 259.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.150 $ 259.150
Total Neto $ 259.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.238
TOTAL OC $ 308.388


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 93.640.000-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.