Orden de Compra. Nº3173-42-SE14 "ADQ. HUAIPE PARA ASEO ARMAMENTO DESDE 3173-18-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3173-42-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ADQ. HUAIPE PARA ASEO ARMAMENTO DESDE 3173-18-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3173-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto.Armamento y Munic.L5
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Logistica
R.U.T. 61.938.500-4
Dirección de Facturación Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 3198650
Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib.Bdo.O'higgins 1196, piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO DE PRODUCTO Y FACTURASIRVASE DESPACHAR PRODUCTO Y FACTURA A CALLE VICTORIA SUBERCASEAUX NRO. 143 SANTIAGO CENTRO.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EBRAR
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA
R.U.T. 76.008.263-5
Sucursal EBRAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza4550kilogramo4550 kilos de huaipe para la mantención y aseo de armamento de Carabineros de Chile. valores no incluyen iva.- plazo de entrega 15 dias corridos a contar de emisión de OC. plazo reposición 15 dias corridos. lugar de entrega: victoria subercaseux 143. stgo centro. $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.835.000 $ 16.835.000
Total Neto $ 16.835.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.198.650
TOTAL OC $ 20.033.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.